"فخاس" طی دوره 6 ماهه اول سال دو هزار و 985 میلیارد و 76 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.
به گزارش ایران بورس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ،از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و 796 میلیارد و 949 میلیون ریال سود ناخالص کسب شد.
در عین حال پس از کسر هزینه های عمومی، اداری و افزودن خالص درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی دوره به 778 میلیارد و 138 میلیون ریال رسید.
از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و خالص درآمدهای متفرقه اضافه شد و سود خالص دوره به 611 میلیارد و 30 میلیون ریال محاسبه شد و 306 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.
در آخر پس از اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص، 885 میلیارد و 781 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.
تعدیل 15 درصدی EPS
افزایش نرخ فروش و افزایش مقدار تولید موجب شد EPS سال مالی 90 شرکت فولاد خراسان در مهر ماه سال جاری معادل 15 درصد افزایش یابد.
شرکت فولاد خراسان پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 90 را بهمن و اسفند ماه سال گذشته به صورت حسابرسی شده 402 ریال و تیرماه امسال 463 ریال و در مهرماه سال جاری 533 ریال اعلام کرده است و طی 6 ماهه اول امسال موفق شد 300 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و 56 درصد از EPS سال جاری را محقق کرد.
این شرکت بیشترین دلیل تعدیل 15 درصدی اخیر را افزایش نرخ فروش و افزایش مقدار تولید اعلام کرده است.
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 90 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی 89، شامل، افزایش 28 درصدی فروش، افزایش 32 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش 24 درصدی سود عملیاتی و افزایش 11 درصدی سود خالص پس از کسر مالیات است.
گفتنی است "فخاس" در پیش بینی سال مالی جاری 19 میلیارد و 999 میلیون ریال زیان و همچنین در عملکرد واقعی 6 ماهه نیز 11 میلیارد ریال زیان سرمایه گذاری بابت شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی شناسایی کرده است که برخلاف استانداردهای حسابداری است.
این شرکت پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی 89 را با سرمایه یک هزار و 500 میلیارد ریال 318 ریال، و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال 333 ریال و در آخرین پیش بینی خود 424 ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده 456 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.
گفتنی است شرکت فولاد خراسان اعلام کرد افزایش میانگین نرخ فروش محصولات از 8200 به 8350 ریال، افزایش پیش بینی تولید واحد فولاد سازی از 630 هزار تن به 650 هزار تن و واحد نورد از 620 هزار تن به 630 هزار تن با توجه به عملکرد شش ماهه اول، افزایش پیش بینی مقدار فروش از 630 هزار تن به 664 هزار تن با توجه به افزایش تولید و فروش، افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به دلیل افزایش مقدار قراضه مصرفی و افزایش نرخ گندله موجب شد تا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 90 نسبت به سال مالی قبل تغییر کند.




